Cómo facturar a Amazon, App Store, Stripe y otras plataformas globales
Quién emite la factura, en qué moneda, cómo reflejar las retenciones de impuestos y por qué el 80% lo está haciendo mal.
Si vendes en Amazon, App Store, Google Play, Stripe, PayPal, Stripe, Etsy, Adobe Stock… tienes un lío administrativo. Vamos a desliarlo.
Modelo 1: marketplaces como vendedor (Amazon FBA, Etsy)
El cliente final NO te paga a ti. Le paga al marketplace, y el marketplace te transfiere lo cobrado menos comisiones.
Cómo facturas:
- Emites una factura mensual al marketplace por los ingresos brutos del mes (sin IVA si el marketplace está en otro país UE — operación intracomunitaria).
- El marketplace te emite a su vez una factura por sus comisiones (gasto deducible).
- Si el marketplace está fuera UE (ej. EEUU), aplicas exportación de servicios sin IVA.
Cuidado: algunos marketplaces ya emiten factura por ti automáticamente. En ese caso, no la emites tú — solo la registras como ingreso.
Modelo 2: aplicaciones móviles (App Store, Google Play)
Apple y Google actúan como comerciante registrado en muchas jurisdicciones. Esto significa:
- Cobran el IVA al cliente final.
- Te pagan a ti el neto después de comisión (30% o 15%).
Cómo facturas:
- Emites una factura mensual a Apple Distribution International (Irlanda) o Google Commerce Limited (Reino Unido).
- Operación intracomunitaria sin IVA (Apple) o exportación sin IVA (Google post-Brexit).
- Importe: lo que te pagan ellos (neto).
Modelo 3: procesadores de pago (Stripe, PayPal)
Aquí TÚ vendes al cliente final, Stripe/PayPal solo cobra por ti.
Cómo facturas:
- Emites factura al cliente final con su NIF (no a Stripe).
- IVA según país y tipo de cliente.
- La comisión de Stripe es un gasto deducible (te factura Stripe Payments Europe Ltd desde Irlanda).
Modelo 4: micropagos / suscripciones SaaS B2C
Si vendes app/SaaS a particulares de cualquier país UE, te aplica OSS (Ventanilla Única):
- Cobras el IVA del país del cliente (21% España, 19% Alemania, 25% Suecia, etc.).
- Declaras todo en el OSS trimestral, no en tu 303 normal.
- Solo obligatorio si superas 10.000 €/año vendido a particulares UE fuera de España.
Retenciones de impuestos por país
Algunos países te retienen impuestos al pagarte:
- EEUU: 30% por defecto. Rellenando W-8BEN se reduce al 0% (servicios) o 10% (royalties) por convenio España-USA.
- Reino Unido: 0% para servicios profesionales.
- México: 10-25% según tipo de servicio.
- Brasil: 15-17%.
En la Renta, declaras el ingreso bruto y deduces la retención extranjera para evitar doble tributación.
Tipos de cambio
Si te pagan en USD/GBP/etc.:
- Apunta el ingreso al cambio del día de devengo (BCE).
- Diferencia entre cambio de devengo y cambio de cobro = ganancia/pérdida cambiaria (no es ingreso fiscal).
Ejemplo:
- 100 € de servicio = $108 USD al cambio del 15 marzo.
- Stripe te paga el 5 abril cuando el cambio dice 100 € = $112.
- Cobras $108 → 96 €. Pérdida cambiaria de 4 € (gasto financiero).
Errores top
- Emitir factura al cliente final cuando Apple/Amazon ya la emitió: doble facturación, lío en 303.
- Cobrar IVA en EEUU: EEUU no tiene IVA, solo sales tax estatal que ELLOS retienen. No lo cobres tú.
- Olvidar declarar W-8BEN: pierdes 30% de tu ingreso por retención evitable.
- No registrarse en OSS: si superas 10k €/año a particulares UE, multas + recálculo.
Cómo organizarse
- Cuenta separada para ingresos de plataformas globales (Wise o Revolut Business multidivisa).
- Conciliación mensual: cada mes cuadras Amazon/Stripe/App Store con tu software.
- Resumen anual con países por separado para tu Renta.
En AutonomoPerezoso
Tenemos plantillas específicas para Apple, Google, Amazon, Stripe. Al crear factura eliges "Plataforma" y la herramienta:
- Pone el receptor correcto (Apple Distribution International, etc.).
- Aplica el IVA correcto (intracomunitaria, exportación, OSS según corresponda).
- Te avisa si superas los umbrales OSS.
Plan Pro y superiores.